发工资时多打给员工款如何账务处理?

发工资时多打给员工款如何账务处理?

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这种属于工资多发的情况,应当将多发的收回

账务处理方面直接做个红字冲销凭证,把错误的那张凭证冲了,重新做张正确的就行了。

账务处理如下:

借:库存现金 (黑字)(摘要--收回多发工资)

借: 应付职工薪酬--工资 (红字)(摘要---冲多发工资)


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